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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5586-7829-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
L/G Adquisición de Pendrive |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5586-746-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
86640 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Rolando Alvaro |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL ROLANDO POZO ALARCON LIMITADA
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R.U.T. |
76.192.347-1 |
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Sucursal |
Rolando Alvaro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43202005
| Dispositivos de almacenamiento de memoria flash | 80 | Unidad | Pendrive, según bases adjuntas | sociedad comercial ofrece la entrega de 80 pendrives 8gb tipo llavero cuero café con grabado láser logo institucional mas grabado personalizado con dos tipos de letras .se entregaran en cajas individuales y en bodegas de la universidad o departamento que |
$ 5.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 456.000
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$ 456.000
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Total Neto
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$ 456.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.640
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$ 542.640
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.