Orden de Compra. Nº5586-785-SE22 "MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE INSTALAC"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-785-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2022
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE INSTALAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5586-361-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 855 del sistema 855.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145
Comuna Temuco
Impuesto 2575497,10081
Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Blackboys Ltda / Proyectos
Razón Social Servicios de Ingeniería Eléctrica y Telecomunicaci
R.U.T. 76.294.783-8
Sucursal Blackboys Ltda / Proyectos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222611
Unidades de servicio de datos o canales de red1Unidad no definida*JARDIN: 3 RED REPARACION Y TRASLADO JARDIN UFRO *CAFETERIA CIENCIAS JURIDICAS: 3 RED PARA CAFETERIA CIENCIAS JURIDICAS *CMCC: 2 RED PARA AP 1 REPARACION, MONTAJE EQUIPOS AP MACROFACULTAD: PISO 3 4 RED EN BANDEJA 105 *ENLACE PISCINA OLIMPICA: 2 RED ENLACE, MONTAJE EQUIPOS, CAMBIO FUENTE *PUCON: CAMBIO 12 AP *CASINO NOTROS: CASINO REPARACION 1 RED *ODONTOLOGIA: OFICINA 20 1 RED *EXCASA FUDEA: 11 CAMARAS *PISCINA: ENLACE y FIBRA *MEDICINA: CAMARA HIBRIDA MEDICINA *BUNKER: 8 RED BUNKER *POSTGRADO ACADEMICO: 2 RED *EDIFICIO E FOTOCOPIA: 1 RED *MEDICINA: 2 RED PARA ENLACE y 18 CERTIFICACIONESMANTENCIÓN, REPARACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CABLEADO DE DATOS $ 13.555.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.555.248 $ 13.555.248
Total Neto $ 13.555.248
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.575.497
TOTAL OC $ 16.130.745


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.