Orden de Compra. Nº5586-866-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 5586-630-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de la Frontera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-866-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5586-630-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Reservas de hotel a las siguientes profesores del Magister en Educación. SEC 858
Proveniente de Licitación 5586-630-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social Universidad de la Frontera
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 1145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de la Frontera
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación Claro Solar 115
Comuna -1
Impuesto 27142,83
Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social TEPPER HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.675.200-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel1UnidadHotelJUAN DOMINGO SANTIBAÑEZ R.U.T.:4.183.318-1 VIERNES 11 DE ABRIL: ALMUERZO Y CENA SABADO 12 DE ABRIL : DESAYUNO Y ALMUERZO NOTA: EL DESAYUNO VA CONSIDERADO EN EL COSTO DE LA HABITACION. $ 54.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.538 $ 54.538
30222507
Hotel1UnidadHotelANA MARIA VLIEGENTHART R.U.T.:5.800.056-6 VIERNES 11 DE ABRIL: CENA SABADO 12 DE ABRIL: DESAYUNO Y ALMUERZO NOTA: EL DESAYUNO VA CONSIDERADO EN EL COSTO DE LA HABITACION. $ 38.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.151 $ 38.151
30222507
Hotel1UnidadHotelNOEMI LUCARES R.U.T.: 4.341.222-1 VIERNES 11 DE ABRIL: CENA SABADO 12 DE ABRIL: DESAYUNO Y ALMUERZONOTA: EL DESAYUNO VA CONSIDERADO EN EL COSTO DE LA HABITACION. $ 50.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.168 $ 50.168
Total Neto $ 142.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.143
TOTAL OC $ 170.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.