Orden de Compra. Nº5586-896-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-289-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de la Frontera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-896-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-289-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5586-289-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social Universidad de la Frontera
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de la Frontera
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145
Comuna Temuco
Impuesto 511100
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor olimpic sport
Razón Social NURMI ALFREDO RODRIGUEZ ABARZUA
R.U.T. 5.191.042-7
Sucursal olimpic sport
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121501
Bolsos1Globalbolsos color azul marino  $ 2.690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690.000 $ 2.690.000
Total Neto $ 2.690.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 511.100
TOTAL OC $ 3.201.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.