Orden de Compra. Nº5586-924-SE20 " M/C SERVICIO DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-924-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2020
Nombre de la Orden de Compra M/C SERVICIO DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5586-51-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sec 820 del sistema sec 820.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación Francisco Salazar 01145
Comuna Temuco
Impuesto 87210
Dirección de Envío de la Factura Francisco Salazar 01145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAEEIRL
Razón Social EMPRESA DE ASEO Y PAISAJISMO BLANCA GOMEZ ULLOA E.
R.U.T. 76.075.967-8
Sucursal SAEEIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidacancelación de Factura N°1174, de la Emp. de Aseo y Paisajismo Blanca Gómez Ulloa EIRL, ID 5586-51-LE19, servicio de aseo, mes Febrero 2020, proyecto Centro de Negocios Sercotec Temuco. Unidad:DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSF. TECN.cancelación de Factura N°1174, de la Emp. de Aseo y Paisajismo Blanca Gómez Ulloa EIRL, ID 5586-51-LE19, servicio de aseo, mes Febrero 2020, proyecto Centro de Negocios Sercotec Temuco. Unidad:DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSF. TECN. $ 459.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.000 $ 459.000
Total Neto $ 459.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.210
TOTAL OC $ 546.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.