Orden de Compra. Nº5586-965-SE14 "C/M SERVICIO CAFE"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-965-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-03-2014
Nombre de la Orden de Compra C/M SERVICIO CAFE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5586-533-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145
Comuna Temuco
Impuesto 46302,5212
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sylvia Bustos Díaz
Razón Social SYLVIA ISABEL BUSTOS DIAZ
R.U.T. 8.596.806-8
Sucursal Sylvia Bustos Díaz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1Unidad no definidaSERVICIO CAFE SERVICIO CAFE BIENVENIDA DE ESTUDIANTES: CARRERA INGENIERIA COMERCIAL. $ 243.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.697 $ 243.697
Total Neto $ 243.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.303
TOTAL OC $ 290.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.