Orden de Compra. Nº5586-969-AG26 "J/G Compra de colaciones e insumos para los estudiantes que participan de los cursos y talleres del Programa PROENTA UFRO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-969-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra J/G Compra de colaciones e insumos para los estudiantes que participan de los cursos y talleres del Programa PROENTA UFRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación francisco salazar 1145
Comuna Temuco
Impuesto 227209,6
Dirección de Envío de la Factura francisco salazar 1145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL MERCADITO
Razón Social WALTER ANDRÉS VIDAL GAYOSO
R.U.T. 16.946.831-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL MERCADITO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1GlobalCompra de colaciones e insumos para los estudiantes que participan de los cursos y talleres del Programa PROENTA UFRO (SE REQUIERE LISTADO GLOBAL)Compra de colaciones e insumos para los estudiantes que participan de los cursos y talleres del Programa PROENTA UFRO $ 1.195.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.195.840 $ 1.195.840
Total Neto $ 1.195.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 227.210
TOTAL OC $ 1.423.050


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.794.309-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.