|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5586-9752-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
K/P 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
|
|
R.U.T. |
87.912.900-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
av. Francisco Salazar 01145 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
|
|
R.U.T. |
87.912.900-1 |
|
Dirección de Facturación |
av. Francisco Salazar 01145 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
291555 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
av. Francisco Salazar 01145 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Grafica Centro Sur Ltda. |
|
Razón Social |
SOCIEDAD GRAFICA CENTRO SUR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.043.902-9 |
|
Sucursal |
Grafica Centro Sur Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 1 | | (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(5)
; SERVICIO POR $ 100.000(16)
|
$ 1.650.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.650.000
|
$ 1.650.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.650.000
|
|
Descuento
|
$ 115.500
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 291.555
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.826.055
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.