Orden de Compra. Nº5588-47-AG23 "Insumos de Aseo para Evento Feria Ingresos Especiales."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5588-47-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo para Evento Feria Ingresos Especiales.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VAA- Admisión y Matrícula
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000001545 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Piso 15, Oficina 1505 C
Comuna Santiago
Impuesto 31556,15
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Piso 15, Oficina 1505 C
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CICLOS SERVICIOS INTEGRALES
Razón Social GRUPO CICLOS SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 77.192.926-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CICLOS SERVICIOS INTEGRALES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadCloro 2 litros  $ 4.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.532 $ 8.532
47131801
Limpiadores de suelos1UnidadLimpiador 4 litros POET  $ 6.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
14111703
Toallas de papel12UnidadToalla de papel para dispensador  $ 2.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.548 $ 34.548
53131608
Jabones1UnidadJabón Liquido 5 Lts Almendras  $ 7.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.411 $ 7.411
47131816
Desodorantes1UnidadDesodorante ambiental liquido 5 litros  $ 14.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.494 $ 14.494
14111704
Papel higiénico12UnidadPapel higiénico rollo  $ 7.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.860 $ 94.860
Total Neto $ 166.085
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.556
TOTAL OC $ 197.641


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.663.332-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.192.926-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.