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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
558869-299-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DESAYUNOS PARA ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA F-78 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES - DIRECC ADMIN Y FINANZAS |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
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R.U.T. |
71.102.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. ARGENTINA 1595 2DO PISO ANTOFAGASTA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
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R.U.T. |
71.102.600-2 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
443763,81 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SGK |
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Razón Social |
SERVICIOS GENERALES KONG LIMITADA
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R.U.T. |
79.973.070-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SGK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 51 | Unidad no definida | Linea Nº 8, Unidad educativa:F-78
Fecha:16 de diciembre | |
$ 17.829,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 909.279
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$ 909.279
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90101603
| Servicios de catering | 80 | Unidad | Linea Nº 8, Unidad educativa:F-78
Fecha:13 de diciembre | |
$ 17.829,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.426.320
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$ 1.426.320
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Total Neto
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$ 2.335.599
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 443.764
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$ 2.779.363
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.