Orden de Compra. Nº558869-348-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 558869-72-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 558869-348-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 558869-72-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 558869-72-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES - DIRECC ADMIN Y FINANZAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
R.U.T. 71.102.600-2
Dirección de Unidad de Compra AV. ARGENTINA 1595 2DO PISO ANTOFAGASTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
R.U.T. 71.102.600-2
Dirección de Facturación AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO
Comuna Antofagasta
Impuesto 5342203,4
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Integra Limitada
Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRA LTDA.
R.U.T. 76.458.900-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Integra Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
Sillas500UnidadSilla Hotel VienaSILLA MODELO HOTEL VIENA , SE ADJUNTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO OFERTADO $ 22.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.395.000 $ 11.395.000
24112405
Armarios134UnidadLockers de coloresLOCKERS DE COLORES DE 3 CUERPOS Y 9 PUERTAS , SE ADJUNTA LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO OFERTADO $ 124.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.721.860 $ 16.721.860
Total Neto $ 28.116.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.342.203
TOTAL OC $ 33.459.063


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.