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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
558869-56-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Convenio de Suministros Libreria-Aula |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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558869-11-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
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R.U.T. |
71.102.600-2 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
4571131,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Despacho a los establecimientos | 1.- El material de enseñanza debe ser entregado en los establecimientos educacionales, 2.- Se debe Facturar por cada Unidad Educativa. 3.- Se adjunta Directorio de los Establecimientos |
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Proveedor |
VBC GROUP SPA |
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Razón Social |
VBC GROUP SPA
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R.U.T. |
77.350.794-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VBC GROUP SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60106207
| Materiales de enseñanza de materiales | 1 | Unidad no definida | Los artículos deben ser entregados en los siguientes U. Educativas: A17/B29/D72/D85/D86/D90/D129/E79/E84/E87/E88/F78/F96/F128, de acuerdos a las cantidades que se indican en el anexo Distribución | |
$ 24.058.586,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.058.586
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$ 24.058.586
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Total Neto
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$ 24.058.586
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.571.131
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$ 28.629.717
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.