Orden de Compra. Nº558869-56-SE24 "Convenio de Suministros Libreria-Aula"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 558869-56-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suministros Libreria-Aula
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 558869-11-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES - DIRECC ADMIN Y FINANZAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
R.U.T. 71.102.600-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
R.U.T. 71.102.600-2
Dirección de Facturación AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO
Comuna Antofagasta
Impuesto 4571131,34
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho a los establecimientos1.- El material de enseñanza debe ser entregado en los establecimientos educacionales, 
2.- Se debe Facturar por cada Unidad Educativa.
3.- Se adjunta Directorio de los Establecimientos
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VBC GROUP SPA
Razón Social VBC GROUP SPA
R.U.T. 77.350.794-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VBC GROUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60106207
Materiales de enseñanza de materiales1Unidad no definidaLos artículos deben ser entregados en los siguientes U. Educativas: A17/B29/D72/D85/D86/D90/D129/E79/E84/E87/E88/F78/F96/F128, de acuerdos a las cantidades que se indican en el anexo Distribución  $ 24.058.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.058.586 $ 24.058.586
Total Neto $ 24.058.586
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.571.131
TOTAL OC $ 28.629.717


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.