Orden de Compra. Nº558869-57-CM26 "Orden de Compra generada por la Gran Compra: 81686"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 558869-57-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por la Gran Compra: 81686
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de GranCompra 81686
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES - DIRECC ADMIN Y FINANZAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
R.U.T. 71.102.600-2
Dirección de Unidad de Compra AV. ARGENTINA 1595 2DO PISO ANTOFAGASTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
R.U.T. 71.102.600-2
Dirección de Facturación AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO
Comuna Antofagasta
Impuesto 41260998,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prinorte
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T. 76.213.681-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Prinorte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
2239-16-LR24
Papel multiuso38545 (4472085) PAPEL IMPRESIÓN OVELLA RESMA HOJA TAMANO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN II 4472085(4472085) PAPEL IMPRESIÓN OVELLA RESMA HOJA TAMANO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN II; Código: ;Región : II $ 2.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.180.625 $ 101.180.625
14111525
2239-16-LR24
Papel multiuso38215 (4472104) PAPEL IMPRESIÓN OVELLA RESMA HOJA TAMANO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN II 4472104(4472104) PAPEL IMPRESIÓN OVELLA RESMA HOJA TAMANO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN II; Código: ;Región : II $ 3.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.982.525 $ 115.982.525
Total Neto $ 217.163.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.260.998
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 258.424.148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.