Orden de Compra. Nº5590-1145-SE13 "LEM.(7217) S/C 5943."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5590-1145-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2013
Nombre de la Orden de Compra LEM.(7217) S/C 5943.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos - INTA
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra El Líbano 5524
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación El Líbano 5524
Comuna Macul
Impuesto 26980
Dirección de Envío de la Factura El Líbano 5524
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carlobriel
Razón Social SERVICIOS DE IMPRESION COMERCIALIZACION DE PRODUCT
R.U.T. 76.263.976-9
Sucursal carlobriel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151905
Servicios de impresión industrial Digital10000Unidad no definidaTARJETONES 19X9CMS COT 18/12/13.TARJETONES 19X9CMS COT 18/12/13. $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 142.000
Total Neto $ 142.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.980
TOTAL OC $ 168.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.