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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5590-40-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-01-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIreccion.(7002) s/c 3430. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos - INTA |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
El Líbano 5524 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
El Líbano 5524 |
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Comuna |
Macul
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Impuesto |
133950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
El Líbano 5524 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Caupolicán Servicios Gráficos |
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Razón Social |
CALVO Y CALVO SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
82.353.100-1 |
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Sucursal |
Caupolicán Servicios Gráficos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121506
| Sobres estándar | 1 | Unidad no definida | 5000 SOBRES SACO OFICIO, TAMAÑO 25X36CM
IMPRESION OFFSET A 3/0 COLOR EN PAPEL LX DRY LETTER.
COTIZADO EL 16/12/11, POR DANIEL SANTIBAÑEZ. | 5000 SOBRES SACO OFICIO, TAMAÑO 25X36CM
IMPRESION OFFSET A 3/0 COLOR EN PAPEL LX DRY LETTER.
COTIZADO EL 16/12/11, POR DANIEL SANTIBAÑEZ. |
$ 705.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 705.000
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$ 705.000
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Total Neto
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$ 705.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 133.950
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$ 838.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.