Orden de Compra. Nº5590-532-SE18 "Sr. Jaime Romero (7185) s/c 10862"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5590-532-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2018
Nombre de la Orden de Compra Sr. Jaime Romero (7185) s/c 10862
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5590-6-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE INTA
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra El Líbano 5524
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación El Líbano 5524
Comuna Macul
Impuesto 88466,85
Dirección de Envío de la Factura El Líbano 5524
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTROINDUS
Razón Social PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICOS INDUSTRIALES
R.U.T. 76.367.146-1
Sucursal ELECTROINDUS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidad no definidaMateriales eléctricos contenidos en cotización adjunta.Materiales eléctricos contenidos en cotización adjunta. $ 465.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.615 $ 465.615
Total Neto $ 465.615
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.467
TOTAL OC $ 554.082


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.