Orden de Compra. Nº5590-664-SE17 "SC 9972 CC 7313-7013 Rodrigo Troncoso"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5590-664-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2017
Nombre de la Orden de Compra SC 9972 CC 7313-7013 Rodrigo Troncoso
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE INTA
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra El Líbano 5524
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación El Líbano 5524
Comuna Macul
Impuesto 2003493,95
Dirección de Envío de la Factura El Líbano 5524
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AURORA DEL CARMEN
Razón Social MAFENI CONSTRUCCIONES SPA
R.U.T. 76.745.576-3
Sucursal AURORA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26131801
Paneles de control eléctrico para generadores1Unidad no definidaImplementación e instalación de tablero eléctrico.  $ 10.544.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.544.705 $ 10.544.705
Total Neto $ 10.544.705
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.003.494
TOTAL OC $ 12.548.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.