Orden de Compra. Nº5590-79-SE18 "SC 10364 CC 7315 Rodrigo Pulgar"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5590-79-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2018
Nombre de la Orden de Compra SC 10364 CC 7315 Rodrigo Pulgar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE INTA
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra El Líbano 5524
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación El Líbano 5524
Comuna Macul
Impuesto 115900
Dirección de Envío de la Factura El Líbano 5524
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROVEEDORA E IMPORTADORA DE EQUIPOS INDUSTRILAES S
Razón Social PROVEEDORA E IMPORTADORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES S
R.U.T. 92.765.000-2
Sucursal PROVEEDORA E IMPORTADORA DE EQUIPOS INDUSTRILAES S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad no definidaOXYGUARD POLARIS (INCLUYE KIT DE MANTENCION)  $ 610.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.000 $ 610.000
Total Neto $ 610.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.900
TOTAL OC $ 725.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.