Orden de Compra. Nº5593-142-SE19 "ADQUISICION DE CUATRO NEUMATICOS PARA VEHICULO PPU GTBC-59 BRIANCO"
Recuerde que el responsable del pago es POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5593-142-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CUATRO NEUMATICOS PARA VEHICULO PPU GTBC-59 BRIANCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5593-5-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LOGISTICA ARICA
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra ANGAMOS 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 168 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación ANGAMOS 990
Comuna Arica
Impuesto 101840
Dirección de Envío de la Factura ANGAMOS 990
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA DIESEL LIMITADA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA DIESEL LIMITADA
R.U.T. 76.624.193-k
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA DIESEL LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles1Unidad no definida4 NEUMATICOS 275/65R18A/T10 TELAS, MAS MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACION, SEGUN COTIZACION N° 409 DEL 29.MAR.0194 NEUMATICOS 275/65R18A/T10 TELAS, MAS MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACION, SEGUN COTIZACION N° 409 DEL 29.MAR.019 $ 536.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.000 $ 536.000
Total Neto $ 536.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.840
TOTAL OC $ 637.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.