Orden de Compra. Nº5593-522-SE10 "XV REPOL ACA- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5593-522-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2010
Nombre de la Orden de Compra XV REPOL ACA- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5593-3-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LOGISTICA ARICA
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra ANGAMOS 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación ANGAMOS 990
Comuna Arica
Impuesto 11442,18
Dirección de Envío de la Factura ANGAMOS 990
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YANULAQUE Y CIA LTDA
Razón Social YANULAQUE Y CIA LTDA
R.U.T. 81.056.900-k
Sucursal YANULAQUE Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes1Unidad- 01 CORCHETERA GRANDE BOSTICH, SEGUN CONTRATO.- 01 CORCHETERA GRANDE BOSTICH, SEGUN CONTRATO. $ 9.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.202 $ 9.202
44122103
Corchetes2Unidad- 01 CORCHETERA CHICA BOSTICH, SEGUN CONTRATO.- 01 CORCHETERA CHICA BOSTICH, SEGUN CONTRATO. $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.462 $ 15.462
44121618
Tijeras3Unidad- 03 TIJERAS, SEGUN CONTRATO.- 03 TIJERAS, SEGUN CONTRATO. $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
44121612
Cuchillos cartoneros5Unidad- 05 CUCHILLO CARTONERO, SEGUN CONTRATO.- 05 CUCHILLO CARTONERO, SEGUN CONTRATO. $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880
44121701
Lápiz pasta5Unidad- 05 LAPIZ GEL AZUL 0.5 PILOT, SEGUN CONTRATO.- 05 LAPIZ GEL AZUL 0.5 PILOT, SEGUN CONTRATO. $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.855 $ 2.855
14111514
Bloques para mensajes10Unidad- 10 CUADRENILLOS CHICOS ANILLADOS MATEMATICA, SEGUN CONTRATO.- 10 CUADRENILLOS CHICOS ANILLADOS MATEMATICA, SEGUN CONTRATO. $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.220
31201522
Cinta de transferencia adhesiva10Unidad- 10 UNIDADES DE SCOTCH DE 1 PULGADA, SEGUN CONTRATO.- 10 UNIDADES DE SCOTCH DE 1 PULGADA, SEGUN CONTRATO. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120
44121701
Lápiz pasta5Unidad- 05 LAPIZ GEL NEGRO 0.5 PILOT, SEGUN CONTRATO.- 05 LAPIZ GEL NEGRO 0.5 PILOT, SEGUN CONTRATO. $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.855 $ 2.855
14111805
Talones o talonarios12Unidad- 12 NOTA ADHESIVA 50x75, SEGUN CONTRATO.- 12 NOTA ADHESIVA 50x75, SEGUN CONTRATO. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.944 $ 4.944
14111526
Blocs para mensajes telefónicos5Unidad- 5 TABLEROS DE APUNTES CON APRETADORES, SEGUN CONTRATO- 5 TABLEROS DE APUNTES CON APRETADORES, SEGUN CONTRATO $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
23101502
Perforadoras2Unidad- 02 PERFORADORAS, SEGUN CONTRATO.- 02 PERFORADORAS, SEGUN CONTRATO. $ 3.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.020 $ 6.020
Total Neto $ 60.222
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.442
TOTAL OC $ 71.664


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.