Orden de Compra. Nº5593-742-SE10 "ADMLOG. SOLICITA MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5593-742-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ADMLOG. SOLICITA MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5593-3-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LOGISTICA ARICA
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra ANGAMOS 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación ANGAMOS 990
Comuna Arica
Impuesto 39757,899153824
Dirección de Envío de la Factura ANGAMOS 990
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YANULAQUE Y CIA LTDA
Razón Social YANULAQUE Y CIA LTDA
R.U.T. 81.056.900-k
Sucursal YANULAQUE Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121711
Rotuladores24UnidadADQUISICION DE (24) DESTACADORES SEGUN CONTRATO.ADQUISICION DE (24) DESTACADORES SEGUN CONTRATO. $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.448 $ 5.445
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento100UnidadADQUISICION DE (100) FUNDAS PLASTICAS OFICIO SEGUN CONTRATO.ADQUISICION DE (100) FUNDAS PLASTICAS OFICIO SEGUN CONTRATO. $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.118
24112504
Cajas moldeadas1PaqueteADQUISICION DE (01) PAQUETES DE 25 UNIDADES C/U DE CAJAS DE ARCHIVOS MEMPHIS SEGUN CONTRATO.ADQUISICION DE (01) PAQUETES DE 25 UNIDADES C/U DE CAJAS DE ARCHIVOS MEMPHIS SEGUN CONTRATO. $ 14.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.496 $ 14.496
44121707
Lápices de colores12UnidadADQUISICION DE (12) LAPIZ GEL 0,7 AZUL PILOT SEGUN CONTRATO.ADQUISICION DE (12) LAPIZ GEL 0,7 AZUL PILOT SEGUN CONTRATO. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.958
14111509
Artículos de papelería10CajaADQUISICION DE (10) CAJAS DE PUCH PIN DE 50 u. c/u SEGUN CONTRATO.ADQUISICION DE (10) CAJAS DE PUCH PIN DE 50 u. c/u SEGUN CONTRATO. $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.277
44121506
Sobres estándar500UnidadADQUISICION DE (500) SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO SEGUN CONTRATO.ADQUISICION DE (500) SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO SEGUN CONTRATO. $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.748
Papel para fotocopiadora o impresora20ResmaADQUISICION DE (20) RESMAS OFICIO SEGUN CONTRATOADQUISICION DE (20) RESMAS OFICIO SEGUN CONTRATO $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.300 $ 55.294
14111609
Papel para forrar50UnidadADQUISICION DE (50) PAPEL LUSTRE AZUL SEGUN CONTRATO.ADQUISICION DE (50) PAPEL LUSTRE AZUL SEGUN CONTRATO. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
44102502
Clasificadores50UnidadADQUISICION DE (50) SEPARADORES DE OFICIO SEGUN CONTRATO.ADQUISICION DE (50) SEPARADORES DE OFICIO SEGUN CONTRATO. $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.487
44122001
Archivadores de fichas30UnidadADQUISICION DE (30) ARCHIVADORES OFICIO AUCA SEGUN CONTRATO.ADQUISICION DE (30) ARCHIVADORES OFICIO AUCA SEGUN CONTRATO. $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.180 $ 21.176
44121506
Sobres estándar500UnidadADQUISICION DE (500) SOBRES OFICIO BLANCO SEGUN CONTRATO.ADQUISICION DE (500) SOBRES OFICIO BLANCO SEGUN CONTRATO. $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.193
14111530
Notas de papel autoadhesivo2PaqueteADQUISICION DE (02) PAQUETES DE 10 NOTAS ADHESIVAS DE 50x75 SEGUN CONTRATO.ADQUISICION DE (02) PAQUETES DE 10 NOTAS ADHESIVAS DE 50x75 SEGUN CONTRATO. $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
31201517
Cinta para empaquetar30UnidadADQUISICION DE (30) SCOTCH CHICO SEGUN CONTRATO.ADQUISICION DE (30) SCOTCH CHICO SEGUN CONTRATO. $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.025
60123601
Pegamento de purpurina20UnidadADQUISICION DE (20) ADHESIVO EN BARRA 20 gr. ARTEL SEGUN CONTRATO.ADQUISICION DE (20) ADHESIVO EN BARRA 20 gr. ARTEL SEGUN CONTRATO. $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.060 $ 8.067
44122104
Clips para papel1PaqueteADQUISICION DE (01) PAQUETE DE 10 CAJAS DE CLIP 33 MM. SEGUN CONTRATO.ADQUISICION DE (01) PAQUETE DE 10 CAJAS DE CLIP 33 MM. SEGUN CONTRATO. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
14111609
Papel para forrar50UnidadADQUISICION DE (50) PAPEL LUSTRE ROJO SEGUN CONTRATO.ADQUISICION DE (50) PAPEL LUSTRE ROJO SEGUN CONTRATO. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
Total Neto $ 209.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.758
TOTAL OC $ 249.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.