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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5593-87-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANT. Y REPARACION DE FRENOS VEH.POLINT PPU KWDH49 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5593-8-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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R.U.T. |
60.506.000-5 |
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Dirección de Facturación |
ANGAMOS 990 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
35039,99 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANGAMOS 990 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ESGAR S.A. |
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Razón Social |
ESTABLECIMIENTOS GARDILCIC SA
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R.U.T. |
96.518.050-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ESGAR S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101702
| Vehículos de policía | 1 | Unidad | MANTENCION Y REPARACION DE FRENOS VEH. POLINT PPU KWDH-49, SEGUN COTIZACION S/N DE FECHA 30-05-2023 | MANTENCION Y REPARACION DE FRENOS VEH. POLINT PPU KWDH-49, SEGUN COTIZACION S/N DE FECHA 30-05-2023 |
$ 184.421,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 184.421
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$ 184.421
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Total Neto
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$ 184.421
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.040
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$ 219.461
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.