Orden de Compra. Nº5593-92-SE21 "SERVICIO MANTENCION ASEO CUARTEL PDI ANGAMOS MES DE FEBRERO 2021"
Recuerde que el responsable del pago es POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5593-92-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-03-2021
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION ASEO CUARTEL PDI ANGAMOS MES DE FEBRERO 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5593-7-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LOGISTICA ARICA
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra ANGAMOS 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 113 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación Angamos 990
Comuna Arica
Impuesto 537992,79
Dirección de Envío de la Factura Angamos 990
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Freddy Beretta Alarcon
Razón Social FREDDY ELEUTERIO BERETTA ALARCON
R.U.T. 5.353.451-1
Sucursal Freddy Beretta Alarcon
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION DE ASEO CUARTEL PDI ANGAMOS Y LACRIM MES DE FEBRERO 2021, LICITACIÓN PUBLICA 5593-7-LE20. SERVICIO DE MANTENCION DE ASEO CUARTEL PDI ANGAMOS Y LACRIM MES DE FEBRERO 2021, LICITACIÓN PUBLICA 5593-7-LE20. $ 2.831.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.831.541 $ 2.831.541
Total Neto $ 2.831.541
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 537.993
TOTAL OC $ 3.369.534


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.