|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
559322-233-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-12-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Cubetas de vidrio |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FCFM Centro AMTC ex basal FB0809 |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Tupper 2007, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Edificio Interior AMTC, Piso 4, Oficina 404. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Tupper 2007, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Edificio Interior AMTC, Piso 4, Oficina 404. |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
114000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Tupper 2007, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Edificio Interior AMTC, Piso 4, Oficina 404. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-12-2022 |
| Factura | Enviar Factura a administracion@amtc.cl |
|
|
Proveedor |
SDZ SPA |
|
Razón Social |
SDZ SPA
|
|
R.U.T. |
77.265.622-K |
|
Sucursal |
SDZ SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41121813
| Cubetas | 30 | Unidad | CUBETA DE VIDRIO, 10mm (- Vidrio (325-1100nm), Path 10mm, 3.5ml - Dimension Ext. L 12.5mm, A 12.5mm, Al 45.0mm - Dimension Int. L 10.0mm, A 10.0mm). | |
$ 20.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 600.000
|
$ 600.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 600.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 114.000
|
|
$ 714.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.