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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
559511-243-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento anual unidades/centro de salud de la corporación municipal de desarrollo social de Antofagasta mes de junio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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559511-11-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
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R.U.T. |
71.102.600-2 |
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Dirección de Facturación |
AVDA ARGENTINA 1595 II Piso |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
2702127,37 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA ARGENTINA 1595 II Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-08-2025 |
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Proveedor |
RENACER GROUP LTDA |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA RENACER GROUP LIMITADA
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R.U.T. |
77.014.167-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RENACER GROUP LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Global | EP N°3 Zona 1 Salud mes de junio
Cesfam Centro Sur $6.638.877
CPR Sur $5.744.039
SAR Coviefi $4.540.934
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$ 14.221.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.221.723
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$ 14.221.723
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Total Neto
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$ 14.221.723
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.702.127
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$ 16.923.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.