Orden de Compra. Nº559524-2-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 559524-2-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 559524-2-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 559524-2-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 559524-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO CARMEN RODRIGUEZ HENRIQUEZ
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra DOLORES ENDEISA 185 TONGOY COQUIMBO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación DOLORES ENDEISA 185 TONGOY COQUIMBO
Comuna Coquimbo
Impuesto 7581
Dirección de Envío de la Factura DOLORES ENDEISA 185 TONGOY COQUIMBO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Emece
Razón Social SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA
R.U.T. 5.004.521-8
Sucursal Comercial Emece
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161511
Radios1Unidadcon lector de CD y puerto USB  $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
Total Neto $ 39.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.581
TOTAL OC $ 47.481


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.