Orden de Compra. Nº5597-2-SE19 "FRUTA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Cauquenes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5597-2-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2019
Nombre de la Orden de Compra FRUTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5597-12-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BODEGA DE ECONOMATO
Razón Social Hospital Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Facturación MONTT S/N
Comuna Cauquenes
Impuesto 9576
Dirección de Envío de la Factura MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Francisco Gerardo Salgado Henriquez
Razón Social FRANCISCO GERARDO SALGADO HENRIQUEZ
R.U.T. 9.245.527-0
Sucursal Francisco Gerardo Salgado Henriquez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca45kilogramoDURAZNODURAZNO $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.460 $ 26.460
50101634
PLATANOS5kilogramoFruta fresca,PLATANOS PLATANOS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
50101634
MANZANA FUJI15kilogramoFruta fresca, MANZANA FUJI MANZANA FUJI $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
50101634
PERA DE AGUA30kilogramoFruta fresca,PERA DE AGUA PERA DE AGUA $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
Total Neto $ 50.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.576
TOTAL OC $ 59.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.