Orden de Compra. Nº5597-320-SE16 "CAPACITACION/ TONER TN-720"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Cauquenes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5597-320-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2016
Nombre de la Orden de Compra CAPACITACION/ TONER TN-720
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRAS POR FALTA DE RESPUESTA DEL PROVEEDOR.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5597-2-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BODEGA DE ECONOMATO
Razón Social Hospital Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Facturación MONTT S/N CAUQUENES
Comuna Cauquenes
Impuesto 60040
Dirección de Envío de la Factura MONTT S/N CAUQUENES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGRAF LTDA
Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD
R.U.T. 79.967.190-5
Sucursal INGRAF LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner10UnidadTONER BROTHER TN-720 BROTHER IMPR. 1200 PAG.APROX. ORIGINALTONER BROTHER TN-720 BROTHER IMPR. 1200 PAG.APROX. ORIGINAL $ 31.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.000 $ 316.000
Total Neto $ 316.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.040
TOTAL OC $ 376.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.