Orden de Compra. Nº5599-129-SE20 "RENOVACION 5599-128-LR18 | 4500021866"
Recuerde que el responsable del pago es Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5599-129-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2020
Nombre de la Orden de Compra RENOVACION 5599-128-LR18 | 4500021866
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5599-128-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Programas Ministeriales (5599)
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Cañas N°2681
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Facturación San Eugenio 40
Comuna Ñuñoa
Impuesto 65759342
Dirección de Envío de la Factura San Eugenio 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CSL Behring SpA Chile
Razón Social CSL Behring SpA
R.U.T. 76.432.529-K
Sucursal CSL Behring SpA Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51201806
Inmunoglobulina G (IgG)12200UnidadINMUNOGLOBULINA G HUMANA (O INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL) SOLUCION INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO. FRASCO AMPOLLA DE 5 A 10 GRAMOS. ENVASE RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGURE LA INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO. COTIZAR POR GRAMO (G).(100002309)  $ 28.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.101.800 $ 346.101.800
Total Neto $ 346.101.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.759.342
TOTAL OC $ 411.861.142


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.