Orden de Compra. Nº5599-371-SE18 "Monoproveedor 5599-744-CT18; 4500018764"
Recuerde que el responsable del pago es Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5599-371-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Monoproveedor 5599-744-CT18; 4500018764
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Programas Ministeriales (5599)
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Cañas N°2681
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Facturación San Eugenio 40
Comuna Ñuñoa
Impuesto 96979264,2
Dirección de Envío de la Factura San Eugenio 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bayer SA
Razón Social BAYER S A
R.U.T. 91.537.000-4
Sucursal Bayer SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51181805
Levonorgestrel5746UnidadLEVONORGESTREL SISTEMA INTRAUTERINO 20 MCG/24 HORAS. CON CONTENIDO TOTAL DE 52MG DE LEVONORGESTREL CON TUBO DE INSERCIÓN. ENVASE ESTERIL Y RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGURE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO. COTIZAR POR DISPOSITIVO. (100004464)  $ 88.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.417.180 $ 510.417.180
Total Neto $ 510.417.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.979.264
TOTAL OC $ 607.396.444


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.