Orden de Compra. Nº5599-717-SE16 "RENOVACION;5599-100-LP15/4500014626"
Recuerde que el responsable del pago es Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5599-717-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2016
Nombre de la Orden de Compra RENOVACION;5599-100-LP15/4500014626
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5599-100-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Programas Ministeriales
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Cañas N°2681
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Facturación San Eugenio 40
Comuna Ñuñoa
Impuesto 38996550
Dirección de Envío de la Factura San Eugenio 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Stiefel
Razón Social LABORATORIOS STIEFEL DE CHILE Y CIA LTDA
R.U.T. 79.541.150-k
Sucursal Stiefel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51181722
Fluticasona41049UnidadFLUTICASONA 125 MCG/DO S/CFC FRA 120 DO   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.245.000 $ 205.245.000
Total Neto $ 205.245.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.996.550
TOTAL OC $ 244.241.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.