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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5600-16-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-03-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
5600-11009-LP08; 400000607 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5600-11009-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
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R.U.T. |
61.608.700-2 |
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Dirección de Facturación |
Bodega Proveedor |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1241217362,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bodega Proveedor |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOPROLE |
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Razón Social |
COMERCIAL SANTA ELENA S A
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R.U.T. |
84.472.400-4 |
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Sucursal |
SOPROLE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 96252 | Caja | | MODALIDAD 2 - BODEGA SANTIAGO
780-0075-000 PURITA CEREAL
BOLSA 1 KG - CJ 20 KILOS
Enero - Diciembre 2009 |
$ 33.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.270.642.960
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$ 3.270.642.960
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 96000 | Caja | | MODALIDAD 2 - BODEGA REGIONES
780-0075-000 PURITA CEREAL
BOLSA 1 KG - CJ 20 KILOS
Enero - Diciembre 2009 |
$ 33.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.262.080.000
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$ 3.262.080.000
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Total Neto
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$ 6.532.722.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.241.217.362
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$ 7.773.940.322
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.