Orden de Compra. Nº5602-375-SE18 "PROG. CONTROL DE GARRAPATAS, MES DE ABRIL 2018"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5602-375-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2018
Nombre de la Orden de Compra PROG. CONTROL DE GARRAPATAS, MES DE ABRIL 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5602-58-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Maipú Nº410
Comuna Arica
Impuesto 2768999,58
Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrogestion Ltda. - Casa Matriz
Razón Social AGROGESTION CONSULTORES LIMITADA
R.U.T. 77.135.230-8
Sucursal Agrogestion Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85111701
Servicios de control de garrapatas1UnidadServicio de ejecución programa control de garrapatas en sectores vulnerables de la comuna de Arica. Res. Af. N°20, licitación pública N°5602-58-LR17 Factura electrónica N°2051 Solicitud N°2018010709Servicio de ejecución programa control de garrapatas en sectores vulnerables de la comuna de Arica. Res. Af. N°20, licitación pública N°5602-58-LR17 Factura electrónica N°2051 Solicitud N°2018010709 $ 14.573.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.573.682 $ 14.573.682
Total Neto $ 14.573.682
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.769.000
TOTAL OC $ 17.342.682


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.