Orden de Compra. Nº5602-421-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5602-337-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5602-421-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5602-337-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 963 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Maipú Nº410
Comuna Arica
Impuesto 48640
Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAS DELICIAS CENTRO
Razón Social ELIZABETH DORIS RAMOS REVECO
R.U.T. 11.203.335-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LAS DELICIAS CENTRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering80Unidad80 raciones de colación saludable, que deben contener lo siguiente: - 01 Bolsa de papel reciclable. - 01 Agua mineral sin gas de 500 cc - 01 Paquete de galletas sin sellos. - 01 Sándwich de jamón y queso en pan de molde. Fecha entrega 24 octubre 2025 en Auditorio Facsal Universidad de Tarapacá Arica 08:30 hrs. con d. Carlos Rodriguez. Adjuntar ficha en la oferta.  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000
Total Neto $ 256.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.640
TOTAL OC $ 304.640


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.203.335-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.279.518-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.