Orden de Compra. Nº5602-530-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5602-91-L122"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5602-530-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5602-91-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5602-91-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1266 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Maipú Nº410
Comuna Arica
Impuesto 21370,06
Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora MadagasKar Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA
R.U.T. 77.278.937-8
Sucursal Comercializadora MadagasKar Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111514
Bloques para mensajes3UnidadBlock Carta Prepicado 80 HojasBlock Carta Prepicado 80 Hojas $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCarpetas plastificadas con accoclipsCarpetas plastificadas con accoclips $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
44101707
Corcheteras6UnidadCorchetera MedianaCorchetera Mediana $ 3.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.628 $ 23.628
44121620
Dedo de goma4UnidadDedo de GomaDedo de Goma $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592 $ 592
44121701
Lápiz pasta48UnidadLápiz Pasta Azul punta finaLápiz Pasta Azul punta fina $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.544 $ 14.544
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección24UnidadLápiz Pasta gel Rojo 0,7Lápiz Pasta gel Rojo 0,7 $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.960 $ 30.960
Total Neto $ 112.474
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.370
TOTAL OC $ 133.844


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.