Orden de Compra. Nº5602-596-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5602-100-L122"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5602-596-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5602-100-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5602-100-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1410 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Maipú Nº410
Comuna Arica
Impuesto 9249,2
Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS LYG
Razón Social CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LYG SPA
R.U.T. 77.290.971-3
Sucursal SERVICIOS LYG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos25UnidadCARPETAS PLASTIFICADASCARPETA PLASTIFICADA OFICIO AZUL DIMERC $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
60121524
Bolígrafos de gel20UnidadLAPIZ GEL AZUL 0,5LAPIZ TINTA GEL 0.5 MM PUNTA FINA AZUL SUPER GEL PILOT $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
44121708
Marcadores18UnidadPLUMON PERMANENTE COLOR VERDEMARCADOR PERMANENTE DESECHABLE PUNTA REDONDA VERDE FULTONS $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
44121708
Marcadores6UnidadPLUMON PUNTA FINA NEGROMARCADOR PIZARRA LAVORO DESECHABLE PUNTA FINA NEGRO LAVORO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 48.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.249
TOTAL OC $ 57.929


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.