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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5602-599-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-08-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5602-92-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5602-92-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Seremi de Salud Arica y Parinacota |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Maipú Nº410 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
Maipú Nº410 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
89680 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maipú Nº410 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-08-2014 |
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Proveedor |
ARTE VISUAL |
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Razón Social |
AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR
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R.U.T. |
13.129.084-5 |
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Sucursal |
ARTE VISUAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141605
| Regalos publicitarios | 400 | Unidad | Tazones con impresión de logo según modelo adjunto. | TAZONES CERAMICA, ALTURA 9.5 CMS, INCLUYE CAJA INDIVIDUAL, IMPRESIÓN SUBLIMACION EN THERMOFUSION A FULL COLOR, 320 CC, TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS, DESPACHO A DOMICILIO, GARANTIA DE NUESTROS PRODUCTOS |
$ 1.180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 472.000
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$ 472.000
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Total Neto
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$ 472.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.680
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$ 561.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.