Orden de Compra. Nº5602-722-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5602-230-L109"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5602-722-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5602-230-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5602-230-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Maipú Nº410
Comuna Arica
Impuesto 19534,47
Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUNCIO BELARDI ROSCETTI
Razón Social NUNCIO CAYETANO BELARDI ROSCETTI
R.U.T. 3.087.130-8
Sucursal NUNCIO BELARDI ROSCETTI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel3CajaCLIPS METALICOS CHICOS.- (CJAS X 100 UNIDADES)  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
44103105
Cartuchos de tinta2CartuchoTINTA IMPRESORA HP 51645 710C COLOR NEGRO.-  $ 16.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.740 $ 32.740
44103105
Cartuchos de tinta1CartuchoTINTA PARA IMPRESORA HP C1823D COLOR.-  $ 21.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.370 $ 21.370
44111506
Taco calendario6UnidadTACO CALENDARIOS TAMAÑO GRANDE AÑO 2010.-  $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590 $ 4.590
44121802
Líquido corrector4UnidadCORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ.-  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44121902
Tinta china3UnidadTAMPON MEDIANO.-  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570 $ 570
44122011
Carpetas para archivos6UnidadCAERPETAS FORRADOR ROJAS, NARANAJAS O VERDES.-  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
44122106
Chinches y tachuelas2UnidadTACHUELAS DE COLORES (CJAS X 100 UNIDADES).-  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
14111514
Bloques para mensajes4UnidadPORTA TACO CALENDARIO TAMAÑO GRANDE DE MADERA.-  $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE GRUESA.-  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380 $ 380
42312002
Clips o Grapas de cierre de piel3UnidadPORTA CLIPS.-  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA DE PALANCA GRANDE PARA 60 HOJAS APROXIMADAMENTE.-  $ 10.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.950 $ 10.950
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA MEDIANA (BUENA CALIDAD) PARA 20 A 30 HOJAS APROXIMADO.-  $ 4.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.235 $ 4.235
45101903
Perforadoras de papel1UnidadPERFORADOR DE PAPEL GRANDE COLOR NEGRO PARA 60 APROXIMADO.-  $ 17.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.015 $ 17.015
60105705
Cinta libre de ácido3UnidadSCOTCH GRANDE DE 20 CM DE ANCHO.-  $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321 $ 321
60121302
Cuchillo cartonero2UnidadCUCHILLOS CARTONEROS GRANDE (CON SELLO DE SEGURIDAD)  $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792 $ 792
Total Neto $ 102.813
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.534
TOTAL OC $ 122.347


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.