Orden de Compra. Nº
5602-722-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 5602-230-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5602-722-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-11-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5602-230-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5602-230-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Seremi de Salud Arica y Parinacota
Razón Social
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T.
61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
Maipú Nº410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T.
61.601.000-K
Dirección de Facturación
Maipú Nº410
Comuna
Arica
Impuesto
19534,47
Dirección de Envío de la Factura
Maipú Nº410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NUNCIO BELARDI ROSCETTI
Razón Social
NUNCIO CAYETANO BELARDI ROSCETTI
R.U.T.
3.087.130-8
Sucursal
NUNCIO BELARDI ROSCETTI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
3
Caja
CLIPS METALICOS CHICOS.- (CJAS X 100 UNIDADES)
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450
$ 450
44103105
Cartuchos de tinta
2
Cartucho
TINTA IMPRESORA HP 51645 710C COLOR NEGRO.-
$ 16.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.740
$ 32.740
44103105
Cartuchos de tinta
1
Cartucho
TINTA PARA IMPRESORA HP C1823D COLOR.-
$ 21.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.370
$ 21.370
44111506
Taco calendario
6
Unidad
TACO CALENDARIOS TAMAÑO GRANDE AÑO 2010.-
$ 765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.590
$ 4.590
44121802
Líquido corrector
4
Unidad
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ.-
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
44121902
Tinta china
3
Unidad
TAMPON MEDIANO.-
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 570
$ 570
44122011
Carpetas para archivos
6
Unidad
CAERPETAS FORRADOR ROJAS, NARANAJAS O VERDES.-
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.140
$ 1.140
44122106
Chinches y tachuelas
2
Unidad
TACHUELAS DE COLORES (CJAS X 100 UNIDADES).-
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400
$ 400
14111514
Bloques para mensajes
4
Unidad
PORTA TACO CALENDARIO TAMAÑO GRANDE DE MADERA.-
$ 1.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE GRUESA.-
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 380
$ 380
42312002
Clips o Grapas de cierre de piel
3
Unidad
PORTA CLIPS.-
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 780
$ 780
44101707
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA DE PALANCA GRANDE PARA 60 HOJAS APROXIMADAMENTE.-
$ 10.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.950
$ 10.950
44101707
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA MEDIANA (BUENA CALIDAD) PARA 20 A 30 HOJAS APROXIMADO.-
$ 4.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.235
$ 4.235
45101903
Perforadoras de papel
1
Unidad
PERFORADOR DE PAPEL GRANDE COLOR NEGRO PARA 60 APROXIMADO.-
$ 17.015,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.015
$ 17.015
60105705
Cinta libre de ácido
3
Unidad
SCOTCH GRANDE DE 20 CM DE ANCHO.-
$ 107,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 321
$ 321
60121302
Cuchillo cartonero
2
Unidad
CUCHILLOS CARTONEROS GRANDE (CON SELLO DE SEGURIDAD)
$ 396,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 792
$ 792
Total Neto
$ 102.813
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.534
TOTAL OC
$ 122.347
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.