Orden de Compra. Nº5603-48-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5603-4-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5603-48-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-04-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5603-4-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5603-4-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Facultad - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 6º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beauchef 850, torre central 6º piso administración
Comuna Santiago
Impuesto 1046178
Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, torre central 6º piso administración
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ProSolver
Razón Social PROYECTOS AUDIOVISUALES RAUL FERNANDEZ ARRIETA E.I
R.U.T. 76.003.346-4
Sucursal ProSolver
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191505
Sistemas de alarma de incendio1Unidad   $ 5.506.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.506.200 $ 5.506.200
Total Neto $ 5.506.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.046.178
TOTAL OC $ 6.552.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.