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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5604-48-MC18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA CORTINAS ROLLER |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)
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R.U.T. |
72.443.600-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Carlos Anwanter Nº 834 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
72675 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Carlos Anwanter Nº 834 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-12-2018 |
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Proveedor |
COMERCIAL ISAFLOR |
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Razón Social |
GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA
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R.U.T. |
77.169.700-3 |
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Sucursal |
COMERCIAL ISAFLOR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 1 | Unidad no definida | | |
$ 382.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 382.500
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$ 382.500
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Total Neto
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$ 382.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.675
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$ 455.175
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.