|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5610-101-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-03-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRABAJOS DE LABORATORIO ESCUELA DE GRADUADOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UCHILE Facultad de Odontologia |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Calle Olivos Nº943 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Olivos N° 943 |
|
Comuna |
Independencia
|
|
Impuesto |
69773,109252 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Olivos N° 943 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TERESA VERONICA |
|
Razón Social |
TERESA VARELA GUERRA EIRL
|
|
R.U.T. |
76.879.669-6 |
|
Sucursal |
TERESA VERONICA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42152441
| Dientes de polímero sintético | 1 | Unidad no definida | TRABAJOS DE LABORATORIO | TRABAJOS DE LABORATORIO |
$ 367.227,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 367.227
|
$ 367.227
|
|
|
Total Neto
|
$ 367.227
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 69.773
|
|
$ 437.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.