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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5610-1122-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-08-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5610-226-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5610-226-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Facultad de Odontología |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
96797,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servimec |
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Razón Social |
PABLO EXEQUIEL RUIZ GOMEZ
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R.U.T. |
7.154.594-6 |
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Sucursal |
Servimec |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42281508
| Esterilizadores o autoclaves de vapor | 1 | Unidad | MANTENCION A EQUIPO ESTERILIZADOR GENERAL PURPOSE STEAM PRIMUS PSS500 SERIES. ESTA MANTENCION DEBE SER REALIZADA 4 VECES AL AÑO. CONSIDERAR VALOR POR UN AÑO DE MANTENCION | |
$ 509.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 509.462
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$ 509.462
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Total Neto
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$ 509.462
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 96.798
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$ 606.260
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.