Orden de Compra. Nº5610-1209-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5610-178-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5610-1209-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5610-178-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5610-178-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Odontología
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos
Comuna Independencia
Impuesto 117800
Dirección de Envío de la Factura Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IBICO S.A.
Razón Social IBICO S A
R.U.T. 96.889.040-9
Sucursal IBICO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152503
Suministros de dique dental200CajaGoma dique latex 5x5cms  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000
Total Neto $ 620.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.800
TOTAL OC $ 737.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.