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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5610-1557-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-10-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5610-292-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5610-292-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Facultad de Odontología |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Olivos N° 943 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
104490,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Olivos N° 943 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BUHOS S.C.I. LTDA. |
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Razón Social |
BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
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R.U.T. |
85.462.700-7 |
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Sucursal |
BUHOS S.C.I. LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152410
| Materiales de impresión alginatos dentales | 60 | Bolsa | Alginato | |
$ 2.230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 133.800
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$ 133.800
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42151803
| Cápsulas de amalgama dental | 500 | Cápsula | Amalgama 2 porciones | |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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42152425
| Resinas de base para dentaduras | 9 | Unidad | Composite de fotocurado | |
$ 3.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.910
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$ 35.910
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42152457
| Kits de cementado dental | 40 | Kit | Cemento fosfato (polvo-liquido) | |
$ 4.256,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 170.240
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$ 170.240
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Total Neto
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$ 549.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 104.490
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$ 654.440
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.