Orden de Compra. Nº5610-205-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5610-32-L111"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5610-205-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5610-32-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5610-32-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Odontología
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos
Comuna Independencia
Impuesto 36575
Dirección de Envío de la Factura Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTERMED S.A.
Razón Social INTERMED S A
R.U.T. 96.976.780-5
Sucursal INTERMED S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41103206
Detergentes de laboratorio50BolsaDETERGENTE ENZIMATICO USO DENTAL, BOLSAS POR 12 UNID. C/U DE 20 GRAMOS.  $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.500 $ 192.500
Total Neto $ 192.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.575
TOTAL OC $ 229.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.