Orden de Compra. Nº5610-25-SE24 "ALMUERZOS PARA DIAS MIERCOLES 17, JUEVES 18 Y VIERNES 19"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5610-25-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS PARA DIAS MIERCOLES 17, JUEVES 18 Y VIERNES 19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5610-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad de Odontologia
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Olivos N° 943
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1507003 del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Olivos N° 943
Comuna Independencia
Impuesto 59147
Dirección de Envío de la Factura Olivos N° 943
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA
Razón Social KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.425.714-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering8UnidadJueves 18 de enero 2024 sándwich staff y bebida staff Sándwich churrasco queso más bebida lata 350 cc o agua mineral 500 ccJueves 18 de enero 2024 sándwich staff y bebida staff Sándwich churrasco queso más bebida lata 350 cc o agua mineral 500 cc $ 3.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.224 $ 26.224
90101603
Servicios de catering17Unidadjueves 18 de enero 2024 almuerzo ejecutivo LASAÑA BOLOGNESA jueves 18 de enero 2024 almuerzo ejecutivo LASAÑA BOLOGNESA $ 5.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.011 $ 100.011
90101603
Servicios de catering8Unidadviernes 19 de enero 2024 sándwich staff y bebida staff Sándwich churrasco queso más bebida lata 350 cc o agua mineral 500 cc viernes 19 de enero 2024 sándwich staff y bebida staff Sándwich churrasco queso más bebida lata 350 cc o agua mineral 500 cc $ 3.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.224 $ 26.224
90101603
Servicios de catering17Unidadviernes 19 de enero 2024 almuerzo ejecutivo VACUNO AL JUGO CON PAPAS FRITAS viernes 19 de enero 2024 almuerzo ejecutivo VACUNO AL JUGO CON PAPAS FRITAS $ 5.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.011 $ 100.011
90101603
Servicios de catering10Unidadmiércoles 17 de enero 2024 almuerzo ejecutivo CERDO ASADO CON PAPAS FRITAS miércoles 17 de enero 2024 almuerzo ejecutivo CERDO ASADO CON PAPAS FRITAS $ 5.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.830 $ 58.830
Total Neto $ 311.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.147
TOTAL OC $ 370.447


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.