Orden de Compra. Nº5610-433-SE24 "Coffee para el 9 de agosto en horario AM y PM "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5610-433-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Coffee para el 9 de agosto en horario AM y PM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se cancela ya que por cambios del solicitante el valor del coffee es mayor y se debe emitir nuevamente la orden de compra
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5610-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad de Odontologia
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Olivos N° 943
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1708124 del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Olivos N° 943
Comuna Independencia
Impuesto 34110,7
Dirección de Envío de la Factura Olivos N° 943
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA
Razón Social KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.425.714-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering13UnidadDesayuno 10:30 hrs opción n° 2 para el 9 de agosto 2024 en los que se requiere vaso de jugo pulpa, botella agua mineral sin gas 500 cc, opción bebida caliente, té o café de grano con leche, ensaladas de fruta de la estación y sándwich jamón-queso Desayuno 10:30 hrs opción n° 2 para el 9 de agosto 2024 $ 6.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.425 $ 87.425
90101603
Servicios de catering13UnidadCoffee 15:30 opción n° 2 para el 9 de agosto 2024 en los que se requiere opción bebida caliente, té o café de grano con leche, vaso de jugo néctar "Andina del valle", botella de agua mineral sin gas 500 cc, mix canasto con 4 bollerías dulces y conjunto de dos tapaditos jamón-queso y pollo tártaro Coffee 15:30 opción n° 2 para el 9 de agosto 2024 $ 7.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.105 $ 92.105
Total Neto $ 179.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.111
TOTAL OC $ 213.641


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.