Orden de Compra. Nº5610-512-SE24 "Coffee para 20 personas el día 24 de julio de 2024 "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5610-512-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Coffee para 20 personas el día 24 de julio de 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5610-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad de Odontologia
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Olivos N° 943
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0201001 del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Olivos N° 943
Comuna Independencia
Impuesto 27979,4
Dirección de Envío de la Factura Olivos N° 943
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA
Razón Social KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.425.714-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering20Unidad1 Café de grano o té, 1 jugo Jugo néctar sabores 200 cc, 1 Agua mineral con gas 500 cc, 2 Mini baguette jamón queso, 2 Mini baguette pollo pimentón, 3 Bollería dulce. Coffee para el miércoles 24 de julio. Se requiere que esté listo a las 09.00 hrs. y sea retirado todo máximo a las 10.00 hrs.1 Café de grano o té, 1 jugo Jugo néctar sabores 200 cc, 1 Agua mineral con gas 500 cc, 2 Mini baguette jamón queso, 2 Mini baguette pollo pimentón, 3 Bollería dulce. Se requiere que esté listo a las 09.00 hrs. y sea retirado todo máximo a las 10.00 h $ 7.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.260 $ 147.260
Total Neto $ 147.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.979
TOTAL OC $ 175.239


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.