Orden de Compra. Nº5610-760-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5610-6-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5610-760-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5610-6-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5610-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Odontología
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Olivos N° 943
Comuna Independencia
Impuesto 29457,22
Dirección de Envío de la Factura Olivos N° 943
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
R.U.T. 79.807.250-1
Sucursal IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151803
Cápsulas de amalgama dental260CápsulaAMALGAMA 2 PORCIÓN AMALGAMA 2 PORCIÓN $ 596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.960 $ 155.038
Total Neto $ 155.038
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.457
TOTAL OC $ 184.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.