Orden de Compra. Nº5610-893-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5610-189-L111"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5610-893-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5610-189-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5610-189-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Odontología
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos
Comuna Independencia
Impuesto 49210
Dirección de Envío de la Factura Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TOM ENRIQUE WATT LERMANDA
Razón Social TOM ENRIQUE WATT LERMANDA
R.U.T. 6.468.067-6
Sucursal TOM ENRIQUE WATT LERMANDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111609
Proyectores multimedia14UnidadMantención y Reparación de equipos DATA. ver anexo.  $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.000 $ 259.000
Total Neto $ 259.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.210
TOTAL OC $ 308.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.